Здравствуйте. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет мне помочь. Заполняю декларацию по НДС, в книге продаж сумма налога к оплате 536406,73 руб, в книге покупок к вычету - 129287,73, т.е. к оплате 407119 руб. Дело в том, что реализация была по ставкам и 18%, и 10%, и 18/118%, к вычету принимаем и входной НДС и НДС от зачета полученного аванса, в итоге раздел 3 разбивает это по всем строчкам и округляется так, что получается налог от реализации 536406 рублей, а к вычету 129287 рублей (80779,33 - входной НДС, 48508,40 - НДС к возмещению при зачете полученного аванса), к оплате теже 407119 рублей, но вылазит грубая ошибка, что в разделе 3 в реализации я не доплачиваю 1 рубль в налоговую, а то, что к вычету принимается на рубль меньше, считается просто предупреждением. Как мне подогнать? Есть возможность базой на реализацию накрутить этот рубль, но то что принимаем к вычету я никак не увеличу, тогда получится, что я должна оплатить 407120 рублей, но как этот рубль закрыть в бухучете. Что-то я совсем запуталась.